费用开支管理办法 第一章 总 则 第一条为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、 有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。 第二章 费用开支计划 第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单 位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批, 即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。 第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。 第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。 第三章 审批权限及程序 第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为: 1. 费用当事人申请; 2. 部门经理审查确认; 3. 财务部门审核; 4. 授权分管副总或总经理审批。 第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。 第四章 行政费用管理 第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续: 1.行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。 2. 各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买: (1) 单价在50元以下,或总价在 200元以下,行政部长批准; (2) 单价在50元以上,或总价在 200元以上,分管副总批准。 购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报 销。 3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。 第八条 车辆使用费报销: 1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。 2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆 费用开支计划。 3.油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部 根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经 行政部长签字验核。 4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车 记录复核,经行政部长签字验核。 5.车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发 票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经 行政部长签字验核。 6. 驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。 第九条 交通费报销: 1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。 2. 交通补贴在员工工资中发放。 3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。 4. 员工外勤每天交通费标准为 元,经批准可乘坐出租车并报销。 凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。 第十条 应酬招待开支报销: 1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。 2. 应酬应事先申请并得到批准。 3. 原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须 及时报告有关领导。 4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结 算,不得擅自在它处或用现金结算。 第五章 内部收费管理 第十一条 公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法。 第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。 费用标准见费用开支标准表中内部发生费用,列入目标计划管理考核和 成本效益范围。 第六章 附 则 第十四条 本办法由财务部解释、补充,经总经理批准颁行。

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